Ответить в теме: Отгрузка в Беларусь
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Тоня При экспорте в ТС это работает? Я не углублялась в вопрос, не читала коменты. Но в 7-164-НК говорится только о "таможенной процедуре экспорта" и как-то... эээ, упс, да, ввела всех в заблуждение, пардон, п7 ст 164 - это для экспорта за пределы ТС.
Сообщение от Ростовчанка Точно также как и с росийской фирмой, обычная отгрузка? Да. Сообщение от Сербина с этого года так можно делать При экспорте в ТС это работает? Я не углублялась в вопрос, не читала коменты. Но в 7-164-НК говорится только о "таможенной процедуре экспорта" и как-то...
п 7 ст 164 нк рф
И еще вопрос такой,а какой период нужно так делать всем? До конца года, год с момента отгрузки или уже навсегда?
А как у меня по бухгалтерии это проходит? Точно также как и с росийской фирмой, обычная отгрузка? По декларации НДС, прибыль тоже этого никак не видно?
Сообщение от Ростовчанка Позвонил клиент просит отгрузить в Беларусь какой-то мизер очень мало. Мы не работаем с экспортом напрямую, только через Российские фирмы. На что он отвечает. Вы нам высталяете обычный счет с НДС-ом. Мы его оплачиваем. На возмещение вы не подаете. Все классно и просто. Но вот как-то сомнительно, а имеем мы право выставить белорусской фирме счет с НДС-ом. Что с бухгалтерским учетом? Как в отчетности это отражать? да. с этого года так можно делать, но только тогда всем. то есть продали с ндс в тс одним, и если вдруг появятся еще покупатели оттуда, то им тоже надо будет с ндс продавать. (не помню надо ли в этом случает в фтс подавать стат/форму, но думаю, что надо)
Не написала, что у нас производство. Насколько я понимаю вся процедура по оформлению такая как обычная экспортная операция, только НДС к возмещению не ставим? Естественно я этого делать не хочу, но директор чего ему наобещал. Поэтому нужно как-то агрументированно отбиться.
Позвонил клиент просит отгрузить в Беларусь какой-то мизер очень мало. Мы не работаем с экспортом напрямую, только через Российские фирмы. На что он отвечает. Вы нам высталяете обычный счет с НДС-ом. Мы его оплачиваем. На возмещение вы не подаете. Все классно и просто. Но вот как-то сомнительно, а имеем мы право выставить белорусской фирме счет с НДС-ом. Что с бухгалтерским учетом? Как в отчетности это отражать?
Правила форума